武汉市青少年宫2017年部门收支总表

部门公开表1

单位:万元

收         入

支            出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,104.07

201一般公共服务支出

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

204公共安全支出

 

一、基本支出

3152.15

三、事业收入

 

205教育支出

 

   工资福利支出

1,318.87

四、上级补助收入

 

206科学技术支出

 

   对个人和家庭的补助

988.77

五、附属单位上缴收入

 

207文化教育与传媒支出

5,551.03

   商品和服务支出

844.51

六、事业单位经营收入

 

208社会保障和就业支出

 

二、项目支出

2537.04

七、其他收入

2,367.20

210医疗卫生与计划生育支出

4.60

  (一)部门项目

2,537.04

 

 

211节能环保支出

 

  (二)公共项目

 

 

 

212城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

支出经济分类

 

 

 

219援助其他地区支出

 

301工资福利支出

1,318.87

 

 

220国土海洋气象等支出

 

302商品和服务支出

2,934.34

 

 

221住房保障支出

133.56

303对个人和家庭的补助

1,161.76

 

 

222粮油物资储备支出

 

304对企事业单位的补贴

 

 

 

227预备费

 

305转移性支出

 

 

 

229其他支出

 

307债务利息支出

 

 

 

230转移性支出

 

308债务还本支出

 

 

 

231债务还本支出

 

309基本建设支出

 

 

 

232债务付息支出

 

310其他资本性支出

274.22

 

 

233债务发行费支出

 

399其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

5,471.27

本年支出合计

5,689.19

本年支出合计

5,689.19

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

九、上年结转

217.92

结转下年

 

六、结转下年

 

收入总计

5,689.19

支出总计

5,689.19

支出总计

5,689.19