2017年度
武汉市青少年宫部门决算

















2018年10月26日





目录

第一部分 武汉市青少年宫概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青少年宫2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市青少年宫2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青少年宫概况


一、部门主要职能
  武汉市青少年宫的宗旨是全心全意为青少年服务,一切为了孩子,为了孩子一切,努力培养有理想、有道德、有文化、有纪律的、符合小康社会建设要求的青少年人才,其主要职责:
  1.运用各种文化艺术手段,寓教于乐,陶冶青少年的情操。
  2.适应社会发展和青少年成长的需要,积极开展青少年素质教育,大力开展新知识新技能的普及工作。
  3.通过组织丰富多彩的文体科技活动,举办各种类型的兴趣培训班,普及文艺、体育、科技知识。
  4.通过组织开展具有导向性、示范性的大型德育、文体、科技活动,引导青少年健康发展。
  5.积极帮助青年学习掌握必要的生活知识和劳动技能进行劳动就业指导。

二、部门单位构成
  从决算单位构成来看,武汉市青少年宫部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成,为差额拨款事业单位。

三、部门人员构成
  武汉市青少年宫总编制人数108人,其中:事业编制108人。在职实有人数87人,其中:事业87人。
  离退休人员106人,其中:离休1人,退休105人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

2017年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

收    入

支   出

项   目

行次

决算数

项   目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

2,835

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

1,803

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

4,155

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

134

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4,638

本年支出合计

51

4,289

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

52

349

  年初结转和结余

26

 

   年末结转和结余

53

 

合计

27

4,638

合计

54

4,638

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行; 54行=(51+52+53)行。

 

2017年度收入决算表(表2)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项                   目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏           次

1

2

3

4

5

6

7

合计

  4,638

  2,835

 

 

 

 

   1,803

207

文化体育与传媒支出

  4,504

  2,739

 

 

 

 

   1,765

20701

文化

 4,504

  2,739

 

 

 

 

   1,765

2070199

 其他文化支出

  4,504

   2,739

 

 

 

 

   1,765

221

住房保障支出

   134

     96

 

 

 

 

      38

22102

住房改革支出

   134

     96

 

 

 

 

      38

2210201

 住房公积金

     75

      37

 

 

 

 

       38

2210202

 提租补贴

     31

      31

 

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

     28

     28

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

2017年度支出决算表(表3)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项                目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏       次

1

2

3

4

5

6

合计

     4,289

    2,854

     1,435

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

    4,155

   2,720

    1,435

 

 

 

20701

文化

    4,155

   2,720

    1,435

 

 

 

2070199

 其他文化支出

     4,155

    2,720

     1,435

 

 

 

221

住房保障支出

      134

     134

 

 

 

 

22102

住房改革支出

      134

     134

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

        75

       75

 

 

 

 

2210202

 提租补贴

        31

       31

 

 

 

 

2210203

 购房补贴

        28

       28

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

收    入

支    出

项   目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏   次

 

1

栏   次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,835

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

2,739

2,739

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

96

96

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

2,835

本年支出合计

53

2,835

2,835

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

2,835

总计

58

2,835

2,835

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项        目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏             次

1

2

3

合计

           2,835

              2,081

         754

207

文化体育与传媒支出

           2,739

             1,985

          754

20701

文化

           2,739

             1,985

          754

2070199

 其他文化支出

            2,739

             1,985

         754

221

住房保障支出

              96

                96

 

22102

住房改革支出

              96

                96

 

2210201

 住房公积金

               37

               37

 

2210202

 提租补贴

               31

               31

 

2210203

 购房补贴

               28

                28

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

678

302

商品和服务支出

744

310

其他资本性支出

 

30101

 基本工资

332

30201

 办公费

14

31002

 办公设备购置

 

30102

 津贴补贴

29

30202

 印刷费

15

31003

 专用设备购置

 

30103

 奖金

 

30203

 咨询费

3

31007

 信息网络及软件购置更新

 

30104

 其他社会保障缴费

73

30204

 手续费

 

31013

 公务用车购置

 

30106

 伙食补助费

 

30205

 水费

105

31019

 其他交通工具购置

 

30107

 绩效工资

244

30206

 电费

104

31099

 其他资本性支出

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

 邮电费

11

304

对企事业单位的补贴

 

30109

 职业年金缴费

 

30208

 取暖费

 

30401

 企业政策性补贴

 

30199

 其他工资福利支出

 

30209

 物业管理费

393

30402

 事业单位补贴

 

303

对个人和家庭的补助

659

30211

 差旅费

1

30499

 其他对企事业单位的补贴

 

30301

 离休费

11

30212

 因公出国(境)费用

 

 

 

 

30302

 退休费

507

30213

 维修(护)费

 

 

 

 

30303

 退职(役)费

 

30214

 租赁费

 

 

 

 

30304

 抚恤金

 

30215

 会议费

 

 

 

 

30305

 生活补助

 

30216

 培训费

1

 

 

 

30306

 救济费

 

30217

 公务接待费

 

 

 

 

30307

 医疗费

 

30218

 专用材料费

 

 

 

 

30308

 助学金

 

30224

 被装购置费

 

 

 

 

30309

 奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

 

 

 

30310

 生产补贴

 

30226

 劳务费

 

 

 

 

30311

 住房公积金

37

30227

 委托业务费

 

 

 

 

30312

 提租补贴

31

30228

 工会经费

9

 

 

 

30313

 购房补贴

28

30229

 福利费

 

 

 

 

30315

 物业服务补贴

45

30231

 公务用车运行维护费

 

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

 其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

 税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

 其他商品和服务支出

88

 

 

 

人员经费合计

1,337

公用经费合计

744

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

2017年度本部门没有“三公”经费财政拨款收入,也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出,故此表无数据。

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市青少年宫

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

2017年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 武汉市青少年宫2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况说明
  2017年度收、支总计4,638万元。与2016年相比,收、支总计各增加67万元,增长1.47%,主要原因是财政补助收入增加32万元;培训学费、活动费等增加35万元。

图1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明
  2017年度本年收入合计4,638万元。其中:财政拨款收入2,835万元,占本年收入61.13%;其他收入1,803万元,占本年收入38.87%。

图2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明
  2017年度本年支出合计4,289万元。其中:基本支出2,854万元,占本年支出66.54%;项目支出1,435万元,占本年支出33.46%。

图3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2017年度财政拨款收、支总计2,835万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加32万元,增长1.14%。主要原因是我宫举办的各类公益、培训活动较往年增多,故经费略有增长。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)财政拨款支出决算总体情况。
  2017年度财政拨款支出2,835万元,占本年支出合计的66.10%。与2016年相比,财政拨款支出增加32万元,增长1.14%。主要原因是我宫举办的各类公益、培训活动较往年增多,故经费略有增长。
  (二)财政拨款支出决算结构情况。
  2017年度财政拨款支出2,835万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2,739万元,占96.61%;住房保障支出96万元,占3.39%。
  (三)财政拨款支出决算具体情况。
  2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3,142万元(包括年初部门预算、年初结转等),支出决算为2,835万元,完成年度预算的90.23%。其中:基本支出2,081万元,项目支出754万元。项目支出主要用于青少年宫公共设施维修139万元,主要成效:对武汉市青少年宫园区内公共厕所维修、武汉青年之家室内维修、台北一路围墙维修、电梯维修及其他公共设备设施维修等;青少年公益活动费92万元,主要成效:开展传统性的公益活动、开展中华传统文化教育活动、关爱特殊群体青少年公益活动等;办公、培训设备购置及机动经费100万元,主要成效:及时更新教学、办公用设备,更好的为广大青少年提供优质的教学环境;场馆运行费264万元;上年结转159万元。
  1.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为3,046万元,支出决算为2,739万元,完成年度预算的89.92%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是我单位基本养老保险2014年10月-2017年12月部分金额当年未确定,影响预算执行。
  2.住房保障支出(类)。年度预算为96万元,支出决算为96万元,完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017度一般公共预算财政拨款基本支出2,081万元,其中,人员经费1,337万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴;公用经费744万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)“三公”经费的单位范围
  本部门没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。
  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  本部门没有“三公”经费财政拨款收入,也没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
  本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据预算绩效管理要求,武汉市青少年宫组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金753.59万元(包含上年结转项目)。组织对本单位开展整体支出绩效自评,资金1435.36万元。从绩效评价情况来看,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。
  (二)绩效自评结果
  武汉市青少年宫今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
  1.培训支出、人员经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1442.32万元(均为往来资金),执行数为608.02万,完成预算的42.16%。主要产出和效果:聘用专业教师为广大青少年提供高质量的培训教学活动。发现的问题及原因:项目资金管理、使用水平有待进一步提高。下一步改进措施:强化项目资金使用的管理,严格按照资金批复的用途规范使用项目资金。
  2.青少年公益活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,调整预算数138.1万元,执行数为92.26万元,完成预算的66.81%。主要产出和效果:一是通过活动促进青少年素质培训的规模和效益;二是提升青少年艺术和文化修养,提高综合素质;三是营造良好的青少年成长氛围,促进青少年健康发展;四是丰富青少年文化生活。发现的问题及原因:一是项目编制有待细化;二是项目资金管理、使用水平有待进一步提高。下一步改进措施:一是细化预算编制工作,认真做好预算的编制;二是强化项目资金使用的管理,严格按照资金批复的用途、进度规范使用项目资金。
  3.青少年宫公共设施维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为140万元,调整预算数138.32万元,执行数为138.32万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位园区免费开放,园区设置了便民设施,受到广大市民、青少年的欢迎;二是有效发挥了我单位的社会公益性和服务功能,取得了不错的社会效益。
  4.办公、培训设备购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,调整预算数39.9万元,执行数为39.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:有效改善我单位办学办公条件,更好地适应新形势下校外教育场馆硬件需要。
  5.机动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。主要产出和效果:有效改善我单位办学办公条件,更好地适应新形势下校外教育场馆硬件需要。
  6.场馆运行费项目绩效自评综述:项目全年预算数为486.8万元,调整预算数387.55万元,执行数为337.55万元,完成预算的87.10%。主要产出和效果:一是保障了我单位各项工作的正常运行;二是提升了培训学员及广大市民的满意度。发现的问题及原因:一是各项管理工作水平有待提高;二是提高资金使用效益。下一步改进措施:从整体上提升管理工作水平,强化责任,规范资金管理行为,提高财政资金的使用效益,为广大市民及青少年提供良好的休闲、培训环境。
  7.上年结转(共5项)项目绩效自评综述:项目全年预算数为217.92万元,调整预算数为159.31万元,执行数为159.31万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障了青少年宫各项工作的正常运行;二是很大程度的改善了青少年素质培训教室硬件设施及园区内公共环境。
  (武汉市青少年宫2017年项目支出绩效自评报告见附件)

十、2017年度其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  武汉市青少年宫属于公益二类事业单位,无此类经费预算。
  (二)政府采购支出情况。
  2017年度武汉市青少年宫政府采购支出总额433万元,其中:政府采购货物支出29万元、政府采购服务支出404万元。授予中小企业合同金额1.35万元,占政府采购支出总额的0.31%,其中:授予小微企业合同金额431.65万元,占政府采购支出总额的99.69%。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2017年12月31日,武汉市青少年宫共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

  

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、素质教育培训
  全年素质培训共开办体育、文艺、美术及科技文化等各类兴趣培训班1500多个,共有17000多人次青少年参加了兴趣培训活动。
  二、公益活动
  (一)全年共举办公益讲座7次,分别涉及科技(3D打印、VR技术、运动(帆船、户外骑行)、传统工艺(剪纸、面塑)、传统文化(中华美德),每次活动都有超过100名的家长和青少年参与,收到良好效果。音乐厅举办公益演出29场。
  (二)组织开展“逐梦前行,拥抱新时代”武汉市青少年素质教育系列公益活动、六一活动、“喜气洋洋迎新春 热热闹闹过元宵”鸡年元宵节广场活动、武汉市青少年诗文大赛、青少年朗读大赛等公益活动,积极宣传社会主义核心价值观,弘扬中国优秀传统文化,引导广大青少年树立正确的信仰坐标,取得了良好的社会效益。
  (三)暑期开展“2017年青少年水上安全救护知识培训暨万张游泳票暑期大赠送”活动,为留守儿童、环卫工子女、低保家庭子女、外来务工家庭子女等特殊群体青少年赠送水上世界游泳票近万张。
  (四)举办“践行十九大•共筑中国梦”——武汉市青少年素质教育展演等各类文艺教学展演活动十余次,参与人数三千人,观众近万人。科技学员参加第13届中国青少年创造力大赛世界三大国际发明展中国区选拔赛,共10名学员参赛,选送的8个发明项目,获金奖2项,银奖2项,铜奖2项,1名学员获中国小发明家称号。积极开展青少年体育素质培训活动,组织开展体育类学科活动11次,全年获得全国、省、市各级青少年体育竞赛金牌:25枚金牌。14银牌:26枚铜牌。
  (五)开展了面向自闭症和唐氏儿童的“爱心课堂”活动,组织开设了舞蹈、声乐、绘画、架子鼓、钢琴、乒乓球等课程,每周为自闭症和唐氏儿童免费提供艺术体育方面的培训。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

素质教育培训

丰富青少年文化生活,提升青少年宫综合素质,分别开展美术、文艺、科技文化、体育四大类培训活动。

良好

2

公益活动

分别开展美术、文艺、科技文化、体育四大类活动共计100场

良好

 

第五部分 名词解释


(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(三)各支出功能分类科目(到项级)
  1.文化体育与传媒支出(类) 文化(款)其他文化支出(项),反映其他用于文化方面的支出。
  2. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金 (项) ,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项) ,反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
  4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴(项) ,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(四)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(五)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(六)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

附件:武汉市青少年宫2017年项目支出绩效自评报告